Configurare e-Factura
- Serie_Token - pentru transmiterea automata a facturilor din RVX, setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare token ANAF RVX;
- In cazul in care nu se doreste transmiterea automata a facturilor din RVX, completati X in campul Serie_Token;
- Data_Token -
- data de la care este valabil token-ul generat prin procedura Generare token ANAF RVX;
- token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
- in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului;
- in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra Configurare e-Factura);
- Trimite_Facturi_De_la
- setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura;
Exemplu:
Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024;
- setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura;
- Trimite_Dupa_Numar_Zile
- campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile)
Exemplu:
Data intocmire factura: 11.01.2026
Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2
=> Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
- campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile)
- Trimite_in_Mediu
- test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;
- prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);
Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise).
- Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
- Trimite_Autofacturi_cu_tip_document
- specificati codul tipului de document (folosit pentru autofactura) care doriti sa se transmita in sistemul e-Factura;
- in modulul Administrare - Documente - Tipuri documente puteti vizualiza codul fiecarui tip de document definit;
- Email_Notificare_Cron
- specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura;
- pentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui cron pe server;
- Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile
- bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor;
- facturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;
Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami.
Incepand cu 01.01.2026, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii.
Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
- Nu_trimite_facturi_ANULATE
- este bifata implicit setarea pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura;
- daca doriti sa se transmita si facturile anulate, debifati aceasta setare;
- Nu_trimite_facturi_FVAUTO
- este bifata implicit setarea pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura;
- daca doriti sa se transmita si autofacturile, debifati aceasta setare;
- Nu_trimite_tip_documente
- specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura;
- in modulul Administrare - Documente - Tipuri documente puteti vizualiza codul fiecarui tip de document definit;
- bifati ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML;
- aceste campuri sunt optionale;
- Scrie_Date_Contact_Client
- Scrie_Adresa_Livrare_Client
- Scrie_Cod_Articol
- Scrie_Cod_Bare
- Scrie_Cod_Articol_Client
- Scrie_Taxa_Verde
- Scrie_Cod_Adrese_GLN
- Scrie_CNP_Persoana_Fizica
- Incorporeaza_fisiere_atasate
- bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura;
- fisierele anexate unei facturi sunt vizibile in fereastra detaliu document in meniul Info - Fisiere;
- Persoana_Contact_Furnizor
- Telefon_Contact_Furnizor
- Email_Contact_Furnizor
- Cont_Bancar_Furnizor
- selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML;
- conturile bancare sunt setate in Administrare - Organizare - Date firma in campurile:
- Cont 1 - campul Cont bancar*;
- Cont 2 - campul Cont bancar 2;
- Cont 3 - campul Cont bancar 3;
- Toate - toate conturile bancare definite in fereastra detaliu Date firma;
- Cont centru - pentru a exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii, sunt necesare servicii de personalizare (contactati echipa Tehnic Viami);
- Note_Suplimentare
- informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;
Exemplu:
Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul Note_Suplimentare.
- informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;
- Importa_facturi_primite
- bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV;
- facturile importate din SPV sunt vizibile in Cumparari - Facturi cumparare cu prefixul "TEMP-";
- Importa_facturi_primite_doar_PDF
- bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea Cumparari din RVX;
- pentru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari;
- Ataseaza_PDF_in_facturi_importate
- prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu Factura cumparare - meniul Info - Fisiere;
- Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF
- Importa_articole_din_Coduri_furnizor