Verifica inchidere
Dupa rularea procedurii Inchide balanta, se recomanda apasarea butonului Verifica inchidere. Acesta executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile.
In urma apelarii butonului Verifica inchidere se deschide fereastra Doctor date, in care sunt afisate campurile:
- De la - permite selectarea datei de inceput a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
- Pana la - permite selectarea datei de sfarsit a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata anterior. - Folder - permite filtrarea verificarii pe o anumita sectiune:
- 1 - Documente
- 3 - Stocuri
- 4 - Financiar
- 5 - Contabilitate
Implicit, este selectata sectiunea 5 - Contabilitate.
- Raport - permite selectarea raportului care urmeaza sa fie verificat, daca nu se doreste verificarea unei intregi sectiuni.
- Apasati butonul Run pentru rularea verificarilor. In pagina nou deschisa, vor fi afisate rapoartele verificate. Rapoartele fara erori vor fi marcate cu [OK], iar cele care contin erori vor fi marcate colorat cu ##Eroare##.
Se verifica printre altele:
- daca balanta contabila este echilibrata;
- daca toate conturile utilizate in notele contabile exista in planul de conturi;
- daca soldurile conturilor de stocuri corespund cu valoarea stocurilor din gestiune;
- daca soldurile conturilor de trezorerie corespund cu valorile din registrele de trezorerie;
- daca soldurile conturilor de clienti corespund cu rapoartele Balanta clienti interni si Balanta clienti externi;
- daca soldurile conturilor de furnizori corespund cu rapoartele Balanta furnizori interni si Balanta furnizori externi;
- daca balanta de parteneri, totalizata pe conturi, corespunde cu soldul fiecarui cont din balanta contabila;
- daca conturile din clasele 6 si 7 sunt inchise corect.
