Avans furnizori
Definirea registrului AVFZ (Avans furnizor)
In fereastra Registre trezorerie adaugati un nou registru.
- Cod – AVFZ
- Nume – Avans furnizor
- Cont – cont 409
- Deviza – RON
- Mod de plata – OP
Definirea categoriei Plata avans
In fereastra Categorii trezorerie adaugati o noua categorie.
- Nume – Plata avans
- Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
- Bifati campul Negativ.
Avans achitat la furnizor
- In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
- Categorie – Plata avans
- Valoare – suma achitata in avans
- Cont operatie – selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor – 4091, pentru prestari de servicii – 4092).
- Categorie transfer – Transfer necontat intrare
- Registru transfer – registrul AVFZ (Avans furnizor)
Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.
Stingerea avansului achitat la furnizor
- In fereastra Operatii trezorerie selectati registrul AVFZ.
- Categorie – Plati furnizori
- Numar factura – selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
- Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.