Advanced Search
Search Results
244 total results found
Comanda client
Generarea comenzii Din Oferta client se acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda. 2.Din fereastra de dialog se selecteaza oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi se apasa butonul „Genereaza”. 3. Se creeaza automat Comanda client, p...
Operatie trezorerie
Pagina Detaliu Pagina Special Pagina Facturi Pagina Centru
Descarcare facturi primite in SPV mai vechi de 60 de zile
Facturile primite in SPV sunt disponibile pentru descarcare directa din sistem pentru o perioada de 60 de zile de la publicarea acestora. Dupa expirarea acestei perioade, facturile sunt arhivate electronic si nu mai sunt disponibile pentru descarcare directa d...
Trimitere automata facturi
Serverul RVX poate trimite automat, zilnic la o anumita ora, toate facturile sigilate si netrimise catre ANAF.Zilnic veti primi un email de notificare referitor la starea facturilor trimise cu succes sau cu erori.Pentru configurare CRON pe server sunt necesare...
Setare coduri NC/CPV
Setarea codurilor NC/CPV se poate efectua in 3 moduri: Varianta 1 Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Articole e-Factura. In urma acestei actiuni, se vor afisa articolele din baza de date. Editati articolul dorit si completati...
Drepturi de acces modul ANAF
Drepturile de acces la meniurile din modulul ANAF se acorda pentru fiecare grup de utilizatori. Navigati la Administrare - Securitate - Grupuri utilizatori. Deschideti grupul de utilizatori pentru care doriti sa acordati acces la meniurile ANAF si apelati ...
eFactura cumparari
Citeste mesaje In meniul e-Factura cumparari sunt afisate mesajele aferente facturilor primite din SPV. Pentru preluarea mesajelor, din meniul e-Factura cumparari, apelati Actiuni - Citeste mesaje. La apelarea acestei actiuni, se completeaza urmatorii paramet...
eFactura mesaje
e-Factura mesaje Meniul e-Factura mesaje afiseaza atat mesajele aferente documentelor trimise in SPV, cat si mesajele aferente documenteleor importate din SPV. Mesajele pot fi sortate dupa coloana Tip, pentru a identifica mai usor mesajele aferente fiecaru...
eFactura autofacturi
eFactura cumparari
Setare coduri furnizor
Identificarea codului de articol la importul facturii de cumparare La importul unei facturi de cumparare din sistemul RO e-Factura, programul identifica articolul pe baza codurilor transmise in fisierul XML. Identificarea se realizeaza in urmatoarea ordine: ...
Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Oferte clienti
Incasari clienti
Retur bon vanzare
Retur bon de vanzare din Bonuri vanzare Navigati Vanzari - Bonuri vanzare si apasati butonul Adauga. Apasati butonul Retur. In fereastra nou deschisa, campul Partener este completat implicit cu valoarea Persoana fizica. Selectati documentul sau articolul...